概述
发布时间:2024-12-02
薪资:16-28k
审计或财务管理等相关专业本科及以上学历;具备中级及以上/注册会计师职称或审计专业技术中级职称及以上;
任职要求
- 40岁左右;
- 审计或财务管理等相关专业本科及以上学历;
- 具备中级及以上/注册会计师职称或审计专业技术中级职称及以上;
- 1000人以上规模大型企业工作经验;
- 机械/设备相关行业经验优先;
- 能大致听懂杭州话;
职位描述
- 建立完善风险管理体系,对经营过程进行审计监督;
- 对集团本部及分子公司进行日常审计、专项审计、高管离任审计、反舞弊、反腐败等专项检查等;
- 对公司重大投资项目、重大经济合同、重大采购事项等进行专项审计,审后要跟踪落实;
- 对公司财务相关,包括付款及发票的监督;
- 能够对公司经营经营成本做分析,给出有效经营建议,并做监督;
- 协同法务部门开展风险评估和防范相关工作,推动公司及分子公司建立健全内控管理制度;
- 其他:参加公司会议,办理董事长交办的其他任务
有意者请联系
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应聘联系:
章女士18658825728(微信同号)
集团董事长:
13805717688(请发短信,董事长会回电话)
备注:工作地点及工作时间根据各公司不同而异